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市广播电视局2023年度部门决算公开报告

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  • 发布时间:2025-09-24 09:13:04
  • 1、贯彻执行党的宣传方针政策,贯彻执行国家、自治区和市有关广播电视、网络视听节目服务管理的政策措
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  1、贯彻执行党的宣传方针政策,贯彻执行国家、自治区和市有关广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

  2、负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规及政府规章草案,执行国家及自治区的政策措施、行业标准并组织实施和监督检查,指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

  3、负责起草全市广播电视领域事业发展政策和规划,组织实施公共服务公益工程和公益活动,指导、监管全市广播电视重点基础设施建设,扶助、指导农牧区广播电视建设和发展。

  4、指导、协调、推动全市广播电视领域产业高质量发展,制订发展规划、产业政策并组织实施。

  5、负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监督管理,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。实施依法设定的行政许可,指导、监督广播电视和网络视听执法工作。

  6、指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

  7、指导、协调广播电视全市性重大宣传活动,依照国家、自治区政策开展广播电视节目评价工作。

  8、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,落实国家广电网与电信网、互联网“三网融合”政策措施。

  9、拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查,贯彻执行国家行业技术标准。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进应急广播体系建设。负责指导、协调本系统领域安全生产监管和应急处置工作。组织落实国家、自治区和市关于电影公共服务的政策、规定和要求。

  10、负责全市广播电视传输和运行管理工作,负责广播电视技术改造和发射传输设备的维护、测试工作,负责广播电视业务新技术的推广和应用工作。

  11、负责广播电视交流与合作事宜,协调推动广播电视领域“走出去”工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理工作。

  纳入市广播电视局2023年度部门决算编制范围的单位共2个,包括:市广播电视局本级、市电影发行放映培训中心

  市广播电视局为正县级行政单位,市广播电视局机关行政编制为11名,机关后勤3名,事业编制10名,编制24人。设3个内设机构(正科级),分别是:办公室(政工人事科、规划财务科);宣传管理科(传媒机构管理科);科技管理科(公共服务科)。

  市电影发行放映培训中心为科级事业机构,核定编制8名事业编制,其中科级领导职数3名,经费来源为差额拨款事业单位。

  局系统2023年度收入总计1,611.79万元,支出总计1,611.79万元,与2022年度相比,收入、支出总计各增加389.95万元,增长32.89%。根本原因:一是人员调入基本支出增加;二是项目增多。

  局系统2023年度全年收入1,611.79万元,其中:一般公共预算财政拨款1575.93万元,较2022年度决算数增加363.09万元,增长29.94%根本原因是人员调入及项目增加;政府性基金预算财政拨款35.86万元,较2022年度决算数增加35.86万元,增长100%根本原因是城市影院资助项目增加。

  局系统2023年度全年支出1,611.79万元,其中:基本支出1027.26万元 ,较2022年度决算数增加124.92万元,增长13.84%,根本原因是人员调入;项目支出584.53万元,较2022年度决算数增加274.03万元,增长88.25%,根本原因是城市影院资助等项目增加。

  局系统2023年度全年收入1,611.79万元,其中:财政拨款收入1,611.79万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  局系统2023年度全年支出1,611.79万元,其中:基本支出1,027.26万元,占63.73%;项目支出584.53万元,占36.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  局系统2023年度财政拨款收入1,611.79万元,支出1,611.79万元。与2022年度相比,财政拨款收入增加398.95万元,增长32.89%;支出增加398.95万元,增长32.89%,根本原因:一是人员调入;二是项目增多。

  局系统2023年度一般公共预算财政拨款支出1,575.93万元,占本年支出合计的97.77%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加363.09万元,增长29.94%,根本原因是人员调入及项目增加。

  局系统2023年度一般公共预算财政拨款支出1,575.93万元,大多数都用在以下方面:

  1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)0万元。

  2、文化旅游体育与传媒支出(类)1326.22万元,其中: 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)203.46万元、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)662.98万元,文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)459.78万元。

  3、卫生健康支出(类)53.31万元,其中:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)事业单位医疗支出(项)9.11万元、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗支出(项)35.57万元、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)公务员医疗补助(项)8.63万元。

  4、社会保障和就业支出(类)121.56万元,其中:社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)111.12万元、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.54万元、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)0.9万元。

  5、住房保障支出(类)74.84万元,其中:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):74.84万元。

  局系统2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1589.11万元,支出决算为1,575.93万元,完成年初预算的99.17%。

  1.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。

  年初预算为217.36万元,支出决算为203.46万元,完成年初预算的93.60%。决算数小于预算数的根本原因:一是有新增退休人员,故人员工资基本支出结余。

  2、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。

  年初预算为644.80万元、追加预算:18.18万元,支出决算为662.98万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的根本原因:年度工资调整下达增资部分指标。

  年初预算为460.50万元,支出决算为459.78万元,完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的根本原因:本年节约0.72万元项目支出。

  年初预算为11.86万元,支出决算为9.11万元,完成年初预算的76.81%。决算数小于预算数的根本原因:有人员退休故结余部分社保款。

  年初预算为39.90万元,支出决算为35.57万元,完成年初预算的89.15%。决算数小于预算数的根本原因:有人员退休故结余部分社保款。

  年初预算为13.44万元,支出决算为8.63万元,完成年初预算的64.21%。决算数小于预算数的根本原因:有人员退休故结余部分社保款。

  7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为119.86万元,支出决算为111.12万元,完成年初预算的92.71%。决算数小于预算数的根本原因:有人员退休故结余部分社保款。

  8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

  年初预算为12.32万元,支出决算为9.54万元,完成年初预算的77.44%。决算数小于预算数的根本原因:有人员退休故结余部分社保款。

  年初预算为0.72万元,追加预算0.12万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的根本原因:有2024年新满60的两位老人指标增资。

  年初预算为80.66万元,支出决算为74.84万元,完成年初预算的92.78%。决算数小于预算数的根本原因:有人员退休故结余部分社保款。

  局系统2023年度财政拨款基本支出1,027.26万元,其中:人员经费967.40万元,最重要的包含:工资福利支出中的基本工资179.63万元、津贴补贴454.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.12万元、职业年金缴费9.54万元、职工基本医疗保险缴费44.68万元、公务员医疗补助缴费8.63万元、其他社会保障缴费7.61万元、住房公积金74.84万元、其他工资福利支出56.08万元;对个人和家庭的补助中的生活补助8.88万元、医疗费补助5.22万元、其他对个人和家庭的补助6.84万元。公用经费59.86万元,最重要的包含:商品和服务支出中的办公费8.33万元、水费0.11万元、电费0.7万元、邮电费1.2万元、差旅费2.91万元、维修(护)费0.72万元、培训费0.6万元、工会经费12.42万元、公务用车运行维护费15.33万元、其他商品和服务支出17.54万元。

  局系统2023年度政府性基金预算财政拨款支出35.86万元,占本年支出合计的2.22%。与2022年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加35.86万元,增长100%,根本原因是城市影院资助项目增加。

  局系统2023年度政府性基金预算财政拨款支出35.86万元,大多数都用在以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出35.86万元,占100%。

  局系统2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,追加预算35.86万元,支出决算为35.86万元,完成年度预算的100%。其中:

  文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助国产影片放映(项)

  年初预算为0万元,追加预算35.86万元,支出决算为35.86万元,完成年度预算的100%。决算数等于预算数的根本原因:为市城市影院资助国产影片放映。

  局系统2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为15.33万元,支出决算为15.33万元,完成预算的82.86%,与2022年度相比,“三公”经费支出增加2.34万元万元 建议修改为 ,增长18%,根本原因是2022年度因疫情防控公务用车车辆使用较少,故2023年度车辆维护维修及燃油费支出较2022年度呈增长。

  局系统2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算15.33万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。详细情况如下:

  局系统2023年度无因公出国(境)费,2022年度亦无因公出国(境)费。

  公务用车运行维护费支出15.33万元,大多数都用在局机关三辆、电影培训中心1辆,公务用车日常燃油、维护维修、年审、保险等费用。

  局系统公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.67万元,下降14.83%。与2022年度相比,公务用车购置及运行维护费支出增加2.34万元,增长18%,根本原因是2022年度因疫情防控公务用车车辆使用较少,故2023年度车辆维护维修及燃油费支出较2022年度呈增长。

  局系统2023年度无因公出国(境)费,2022年度亦无因公出国(境)费。

  根据预算管理要求,局系统组织对2023年度一般公共预算项目支出全方面开展绩效自评。共涉及资金584.53万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金35.86万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

  共组织对重点项目“少数民族地区和边疆地区文化安全专项补助资金(西新工程)--村村通运维经费256.59万元、少数民族地区和边疆地区文化安全专项补助资金(西新工程)--寺寺通运维经费142.55万元”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出398.44万元,占年初项目支出预算总额的68.28%,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况去看,2023年年初设定绩效目标:进一步巩固广播电视节目无线覆盖及服务成果,逐步提升广播电视公共服务水平和质量。确保人民群众免费收听收看12套中央广播数字节目和12套中央数字电视节目以及2套自治区电视节目、1套市电视节目;完成转播好中央广播电视节目,实现“三满”播出。

  完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1575.93万元,政府性基金预算支出35.86万元。从评价情况去看,市广播综合人口覆盖率:99.46%、电视综合人口覆盖率99.6%;提升基本公共文化服务水平、无线套中央数字电视节目以及2套自治区电视节目、1套市电视节目,无重大安全播出事故,保障了人民群众免费收听收看广播电视节目,提升了基本公共文化服务;长期覆盖运维保障了人民群众免费收听收看广播电视节目的基本公共文化权益,群众对广播电视公共文化服务满意度为98%。

  局系统在部门决算中反映“少数民族地区和边疆地区文化安全专项补助资金(西新工程)--村村通运维经费、少数民族地区和边疆地区文化安全专项补助资金(西新工程)--寺寺通运维经费”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出398.44万元,项目少数民族地区和边疆地区文化安全专项补助资金(西新工程)--村村通运维经费绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。全年预算数为256.59万元,执行数为255.89万元,完成预算的99.72%;少数民族地区和边疆地区文化安全专项补助资金(西新工程)--寺寺通运维经费绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。全年预算数为142.55万元,执行数为142.55万元,完成预算的100%。以上两个项目实际资金使用科目为一致,绩效目标完成情况:一是质量指标:数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率为100%。二是时效指标:专项资金到位率100%。三是广播综合人口覆盖率:99.53%;电视综合人口覆盖率99.71%。;提升基本公共文化服务水平,无线套中央数字电视节目以及2套自治区电视节目、1套市电视节目,无重大安全播出事故,保障了人民群众免费收听收看广播电视节目,提升了基本公共文化服务。四是可持续影响指标:长期无线覆盖运维保障了人民群众免费收听收看广播电视节目的基本公共文化权益。

  绩效自评结果:2023年全市广电战线坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神,深入学习贯彻习文化思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,聚焦“内容、技术、安全”三大重心,各项事业发展取得新成效,全市广播电视综合人口覆盖率分别达99.53%、99.71%,位居全区各地市之首,更好地满足了人民群众收听收看广播电视节目的需求,达到了预期绩效目标。

  2023年度局系统机关运行经费48.77万元,比年初预算增加12.38万元,增长34.02%。根本原因是:人员调入,实有人数增加、办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加等。

  2023年度局系统政府采购支出总额324.61万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出324.61万元。授予中小企业合同金额324.61万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额324.61万元,占授予中小企业合同金额的100%。

  局系统截至2023年12月31日,局系统拥有房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

  局系统共有车辆4辆,其中,局机关3辆、电影发行放映培训中心1辆。其他用车4辆,其他用车主要是单位日常机动及下乡等。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

  四、营收:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关法律法规上缴的收入。

  六、另外的收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“营收”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“营收”“另外的收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

  八、年初结转和结余:指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位缴纳公司所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用和其他费用等

  市政府网站依托西藏政务服务网实现了统一身份认证,您注册成功并通过身份认证后,可实现“一网通办”。

  市“政民信箱”是社会公众通过市政府门户网站向市政府及市、县(区)各职能部门提出有关意见和建议的窗口。此栏目既是市政府领导,市、县(区)各职能部门与社会群体、人民群众之间实现沟通的桥梁,也是帮助市政府领导及市、县(区)各职能部门发现和解决经济社会生活中的重大明显问题的重要渠道,是实施政务公开的重要措施。真诚欢迎您为的经济建设和社会持续健康发展献计献策,对政府工作中的不足之处提出批评和改进的意见。

  1、对市政府重大决策部署、重要政策措施以及市政府规章、规范性文件的意见建议。

  信件内容有以下情形之一的,不予受理,此类信件办理人员有权将其设置为无效信件并退回或废弃:

  1、对依法应当通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的投诉请求,写信人应当依照有关法律、行政法规规定的程序向有关机关提出。

  2、对各级人民代表大会以及县级以上各级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院职权范围内的信访事项,应当分别向有关的人民代表大会及其常务委员会、人民法院、人民检察院提出。

  3、对国家机关工作人员的违法失职行为的控告或者检举事项,应当直接向同级或上级纪检监察机关提出。

  4、已经受理或者正在办理的信访事项,写信人在办理期限内重复提出同一信访事项的,不予受理。

  1、如果您反映和投诉的问题,涉及市政建设、居民生活、就业和再就业以及社会保障等方面,请先向问题发生地的县(区)人民政府或其主管部门反映,以便得到及时解决。

  2、为了您的信件能够准确、快速的转交到具体的责任单位做处理,请务必做到“一事一件”,避免在同一封信中反映两个或多个无关诉求,此类信件办理人员有权将其设置为无效信件,不予受理并废弃,不再进行短信回复提醒。

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